下面是小編為大家整理的審計(jì)主管工作職責(zé)主要內(nèi)容14篇,供大家參考。
審計(jì)主管工作職責(zé)主要內(nèi)容(通用14篇)
審計(jì)主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇1
1、 建立內(nèi)部審計(jì)管理制度,規(guī)范審計(jì)流程;加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控,防范風(fēng)險(xiǎn);
2、編制年度審計(jì)工作計(jì)劃并根據(jù)審計(jì)計(jì)劃開展審計(jì)工作,按要求出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;
3、識(shí)別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn),提出合理化整改建議,并跟進(jìn)整改落地情況;
4、配合公司授權(quán)的外審單位對(duì)公司進(jìn)行的有關(guān)審計(jì);
5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)資料的整理、歸檔和保管。
審計(jì)主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇2
1、規(guī)劃并進(jìn)行審計(jì),確認(rèn)會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)性及是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求;
2、確定審計(jì)程序細(xì)則,準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)捻?xiàng)目;
3、分配數(shù)據(jù)輸入、財(cái)務(wù)報(bào)告及其他職責(zé)給適當(dāng)?shù)膯T工;
4、審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作原稿,確認(rèn)其實(shí)質(zhì)性、準(zhǔn)確性和完整性;
5、對(duì)下屬員工在審計(jì)程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議,通知程序變更情況及協(xié)助其解決問題;
6、編制符合準(zhǔn)則要求的審計(jì)報(bào)告,審計(jì)檔案整理、立卷、歸檔等;
7、對(duì)所謂的不合理的內(nèi)控行為進(jìn)行專門的調(diào)查審計(jì);
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它審計(jì)事項(xiàng)。
審計(jì)主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇3
1、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)工作費(fèi)用預(yù)算;
2、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
3、組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、對(duì)與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)遵守法規(guī)審計(jì)、管理人員離職審計(jì)、內(nèi)控流程審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)工作,并出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;
4、針對(duì)各項(xiàng)審計(jì)工作的結(jié)果,編制審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié),并督促審計(jì)結(jié)論和合理化建議的落實(shí)工作;
5、組織企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計(jì)與建設(shè),及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;
6、組織對(duì)下屬企業(yè)和控股企業(yè)開展經(jīng)營(yíng)審計(jì)工作;
7、根據(jù)審計(jì)工作計(jì)劃,負(fù)責(zé)聯(lián)系會(huì)計(jì)師事務(wù)所,配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)工作;
8、針對(duì)公司招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì);
9、對(duì)所屬企業(yè)的進(jìn)行監(jiān)督,并配合紀(jì)檢部門開展調(diào)查;
10、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人制定招投標(biāo)制度,完善招標(biāo)文件范本及標(biāo)準(zhǔn)流程; 從審計(jì)角度協(xié)助部門負(fù)責(zé)人組織商戶測(cè)評(píng)工作,完善商戶管理標(biāo)準(zhǔn);
11、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇4
1.負(fù)責(zé)建立信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制,制定信息系統(tǒng)審計(jì)制度;
2.利用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)技術(shù),對(duì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效地監(jiān)控和檢查;
3.定期提供非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)數(shù)據(jù),配合現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作;
4.負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程審計(jì)系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù);
5.組織實(shí)施信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與審計(jì);
6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇5
1.根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),擬定各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度,以及監(jiān)事會(huì)相關(guān)制度;
2. 根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),制定審計(jì)工作計(jì)劃,并組織對(duì)計(jì)劃進(jìn)行具體實(shí)施;
3.根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審計(jì),對(duì)重大經(jīng)濟(jì)合同、投資項(xiàng)目可行性研究、資產(chǎn)重組方案提出審計(jì)建議,督促落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改工作,并進(jìn)行后續(xù)跟蹤審計(jì);
4.負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)辦公室日常工作; 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇6
1、配合審計(jì)總監(jiān)完善公司內(nèi)部審計(jì)制度。
2、獨(dú)立牽頭開展審計(jì)工作,能夠組織完成離任、任期、專項(xiàng)審計(jì)等工作。
3、獨(dú)立完成審計(jì)工作底稿,針對(duì)審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容擬定完成審計(jì)報(bào)告。
4、在審計(jì)過程中能夠發(fā)現(xiàn)問題、提出解決問題的方法,并組織實(shí)施整改。
5、能夠協(xié)助指導(dǎo)審計(jì)專員開展具體審計(jì)事項(xiàng),提高團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
審計(jì)主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇7
1、協(xié)助構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察管理體系,建立相應(yīng)的執(zhí)行、制約機(jī)制,制訂、完善配套的規(guī)章制度;
2、協(xié)助制定廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案并組織實(shí)施,實(shí)現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控目標(biāo);
3、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);
4、負(fù)責(zé)或參與對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng);
5、負(fù)責(zé)或會(huì)同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用財(cái)物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況;
6、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見和建議;
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇8
1-根據(jù)公司的相關(guān)運(yùn)營(yíng)、內(nèi)控管理制度,對(duì)各區(qū)域分子公司進(jìn)行審計(jì),獨(dú)立完成工作,并將發(fā)現(xiàn)與被審單位進(jìn)行溝通交流,后續(xù)跟蹤擬定審計(jì)報(bào)告,追蹤后續(xù)的整改計(jì)劃、落實(shí)到人到崗。
2-對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察;
3-對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害公司利益的行為進(jìn)行專案審計(jì);
4-辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。
審計(jì)主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇9
1、組織開展公司基建維修項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作;
2、組織開展公司大型基建工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作;
3、組織開展基建審計(jì)情況報(bào)表和各種報(bào)告的編制,負(fù)責(zé)基建審計(jì)檔案管理工作;
4、參加招標(biāo)監(jiān)督工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
審計(jì)主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇10
1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)資產(chǎn)的安全和完整進(jìn)行審查和評(píng)估;
2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性及完整性進(jìn)行審查和評(píng)估;
3、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理可能存在的薄弱與風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行審查和評(píng)估;
4、負(fù)責(zé)公司監(jiān)控機(jī)制的嚴(yán)密性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評(píng)估;
5、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評(píng)估,以確保成果與既定目標(biāo)一致;
6、負(fù)責(zé)公司各重要崗位管理人員任期工作進(jìn)行審查和評(píng)估;
7、對(duì)公司各種資源的合理配置與利用效果進(jìn)行審查和評(píng)估;對(duì)公司各種違規(guī)、違紀(jì)案件進(jìn)行調(diào)查等。
審計(jì)主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇11
1.負(fù)責(zé)內(nèi)控常規(guī)審計(jì)工作及其它內(nèi)控專項(xiàng)審計(jì)工作的開展與實(shí)施;
2.負(fù)責(zé)內(nèi)控工作底稿的編制、復(fù)核工作,定期向經(jīng)理報(bào)告審計(jì)工作進(jìn)展;
3.負(fù)責(zé)內(nèi)控審計(jì)報(bào)告和內(nèi)部控制評(píng)估報(bào)告的編寫、修改工作,并提出處理意見和建議;
4.負(fù)責(zé)梳理、更新與各部門相關(guān)的內(nèi)部控制流程,編制、完善公司內(nèi)部控制手冊(cè);
5.建立公司風(fēng)險(xiǎn)清單,并根據(jù)其重要性及發(fā)生的可能性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)管理;
審計(jì)主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇12
1、協(xié)助完善并監(jiān)督各部門內(nèi)控制度的執(zhí)行;
2、協(xié)助建設(shè)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化體系,完善內(nèi)控審計(jì)的相關(guān)流程,給予規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)建議;
3、對(duì)公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員的崗位調(diào)整進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);
4、揭示審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計(jì)建議并匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo);
5、負(fù)責(zé)跟蹤問題整改、審計(jì)意見執(zhí)行,對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)后續(xù)審計(jì);
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。
審計(jì)主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇13
1、成本審計(jì)的相關(guān)工作:目標(biāo)成本執(zhí)行情況審計(jì);進(jìn)度款指令簽證等過程動(dòng)態(tài)監(jiān)控審計(jì);成本標(biāo)準(zhǔn)清單、管理制度流程、操作指引等規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)的文件審核,結(jié)算審計(jì);
2、采招、供應(yīng)鏈的審計(jì)工作;招標(biāo)、采購、供應(yīng)鏈的單位引進(jìn)開標(biāo),過程監(jiān)督;合同條款、管理制度、流程、操作指引等規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)的文件審核;招標(biāo)、采購、供應(yīng)鏈過程及事后審計(jì);
3、設(shè)計(jì)相關(guān)的審計(jì)工作:設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)方案等收發(fā)審核臺(tái)賬;限額設(shè)計(jì)執(zhí)行情況審計(jì);設(shè)計(jì)類合同進(jìn)度款及結(jié)算審計(jì);
4、對(duì)公司運(yùn)營(yíng)、成本采購、設(shè)計(jì)、項(xiàng)目等工作進(jìn)行審計(jì);
5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性工作的執(zhí)行和對(duì)各職能部門工作的配合。
審計(jì)主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇14
1、協(xié)助部門總監(jiān)制定并執(zhí)行集團(tuán)年度審計(jì)計(jì)劃和各類內(nèi)部審計(jì)工作;
2、按計(jì)劃定期或不定期帶隊(duì)開展對(duì)集團(tuán)和下屬分、子公司的進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、績(jī)效審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì);
3、擬定審計(jì)方案,獲取審計(jì)證據(jù),整理審計(jì)數(shù)據(jù)及檔案,編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;
4、對(duì)集團(tuán)部門各及分、子公司內(nèi)控管理流程和制度的執(zhí)行狀況提出評(píng)價(jià)和建議;
5、檢查內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的整改執(zhí)行工作,跟蹤審計(jì)意見和建議的落實(shí)情況;
6、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計(jì)管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書。
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